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老师,公司前期亏损,应收应付前面的发人已经承担,现在将以前的和现在的帐目剥离后重新建帐,帐目不平怎么做,可以将差额挂一个科目吗?期初建帐本年利润可以有余额吗?

2024-06-26

可以把差额计入未分配利润里。

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