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老师你好,我本月发现上月的收入多记了,而且已经收到钱了,我本月红冲上月多收的,在把多收的重新做一张收入凭证,这样导致两张凭证抵消,相当于多收的钱没记账,我该怎么做分录呢?

2024-05-23

如果是预收,重做的分录是借:银行存款 贷:预收账款。

老师你好,我本月发现上月的收入多记了,而且已经收到钱了,我本月红冲上月多收的,在把多收的重新做一张收入凭证,这样导致两张凭证抵消,相当于多收的钱没记账,我该怎么做分录呢?

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