如果开专票,可以根据客户的需要开1%或者3%的专票 (备注:开1%或者3%的专票,缴税不一样)如果客户没有要求的话可以作废重开1%的,专票不享受月不超10万免征的,按照发票的税额交税。
需要去税局大厅修改申报的。
我开的是专票

老师,22年2季度增值税申报时税控服务费抵减了316.12,实际只能抵减280,抵减多了现在我应该如何更正,4季度的已经申报完了
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