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老师我12月多开了两张发票 当月忘记了作废 在一月份才全部红冲 。一月份申报12月份的增值税的时候 如何申报,需不需要缴纳12月份多开发票的税金

2023-01-09

12月需要按照当月实际开具的正数发票金额填写的,1月份红冲冲减的是1月的收入,在申报1月份税款时按照正数减去负数后的金额填写申报。

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