如果是电子增值税发票,可以进行抵扣的那,自行打印出来。 如果是纸质的话,还是要见到发票才能勾选抵扣的那。
1.账上做进项税额转出 转到相应的成本费用里的就可以了 2.申报上把这部分做纳税调增就可以了。
抵扣错了,怎么办?没有收到这张发票,但是抵扣了,而且不会收到这张发票了,这个应该怎么办?
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