如果是内部的话 重新盘点 按照实际盘点的数据录入期初 如果实在找不到原因的话 可以把差额倒挤到未分配利润里面 如果是外部的 重新建账 这个需要去税局备案 税局认可的话 可以按照盘点的数据重新建账的呢 差额和内部的一样处理呢
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