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老师您好,请问一下,24年的企业所得税,在25年汇算清缴时候需要补交所得税,那所得税补计提分录的日期应该写在24年账里,还是写在25年的账里,具体该怎么写?谢谢!

2025-02-16

都可以,在24年的话直接通过所得税费用科目计提,在25年的话是通过以前年度损益调整科目计提。计提需要补交的所得税 :借:以前年度损益调整贷:应交税费——应交所得税实际补缴税款 :借:应交税费——应交所得税贷:银行存款结转以前年度损益调整 :借:利润分配——未分配利润贷:以前年度损益调整

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