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老师,请问去年12月的暂估,今年1月收到发票了,现在是把原来的暂估直接红冲掉,还是用以前年度损益这个科目呢?

2025-02-14

发票和暂估有差额的话,可以做调整差额的分录,做红冲差额或者补入帐的差额的分录。

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