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老师,您好,请教一下问题,这是24年没有发票的支出,所得税汇算清缴时这些都要放在“其他”项调增吗?是调增价税合计数174245吗?还是只调增不含税价155288.93元,进项税额已经抵扣了,增值税需要调整吗?谢谢老师

2025-01-14

计入成本的含税价就按照含税价调增的,不含税计入成本调增的就是不含税的。

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