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老师19年实际支付款项600万,没有发票做的预付账款,现在应该怎么处理,也不能有发票来了,要是直接记入今年成本会特别高还没发票,以前还有预提的费用能不能对冲?现在该怎么处理合适

2025-01-06

之前做了预提费用的,可以冲减。

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