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老师,您好!我二季度的时候开了一张普票,小规模纳税人,按3%给开错了,因为是给了对方后才发现的,就没有改,申报的时候也是按票面金额申报的,按3个点交的增值税,但是这个月税务局打电话,说就算开错了,也应该是按1个点报,让作废了报表,重新按1申报,申请退税,这我应该怎么做账啊?

2024-12-16

开具3%的红字发票,在开具1%的发票,红字发票填写负数申报,如果系统不通过的话可以去大厅申报的。

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