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22年公司购买了房屋,合同金额170万元,24年公司出售了房屋,税务局评估价格190万,公司交了税以190万元减去170万元等于20元做的差额征收。实际房屋出售的价格是40万元并开局了40万元销售发票,请问现在账面应该怎么做账呢?

2024-10-16

按照40万做固定资产清理,应交税费-应交增值税的金额按照税局核定的确认。

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