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老师,我想问一下,我们之前会计申报的增值税比账上多了7分钱。申报表是10949.11,账上是10949.04,扣款也是10949.11,然后我看凭证有几笔加起来是7分钱做了营业外支出(收入),这个账我怎么做分录调平了?谢谢

2024-08-07

申报表和账上增值税有差异,这个属于小数点原因计算产生的差异,差异部分计入财务费用或者营业外收入(支出),财务费用或者营业外收入(支出)属于损益类科目,最后是需要结转损益的

图片没有上传成功。

借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税。

老师您看一下这个分录这样对吗,谢谢

老师,这个分录您能给写一下吗,没有思路,

能给写一下吗

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