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你好,老师!我想问一下,如果一张5月份的进项发票5月份未抵扣,5月份需要进行账务处理吗?还是说什么时候抵扣了,再做账务处理?

2024-07-14

需要做帐的,计入应交税费-待认证进项税额,等到勾选抵扣的时候将待认证进项税额转到应交税费-应交增值税-进项。

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