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老师,我们是教育机构,公司支付给A酒店的老师住宿费800元,然后退了600给股东,股东又直接拿这个钱支付了B酒店220的住宿费,退回380元到公司账上,请问这个怎么做账务处理呢

2024-06-29

转出时 借:其他应收款 800 贷:银行存款 借:管理费用等 420 银行存款 380 贷:其他应收款800

这个科目过度一下。

没看懂为什么是其他应收款,我在付800的时候就确认费用并不知道后期要退回来的

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