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您好老师,2024年2月支付厂房房租20万(全年房租应为100万,租期1年),对方3月给开专票5万,如何做帐?怎样摊销房租?您看:2月支付房租:借:预付帐款 20万 货:银行存款20万,3月开专票5万,借制造费用一厂房租金 应交税金一应多增值税(进) 贷预付帐款5万,那3月怎样做摊销房租的分录?请赐教老师,谢谢

2024-04-20

摊销 借:制造费用等 计算的摊销额 应交税费-应交增值税-进项(发票上实际的税额) 贷:预付账款 。

杨老师,请帮忙看看

谢谢老师

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