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老师,一般纳税人的增值税,一般在做账的时候,记录的那个增值税,是这样:应交税费-应交增值税-进项税? 还是 应交税费应交增值税-待认证进项税,认证之后再转到应交税费-应交增值税-进项税? 一般进了货不一定这个月卖出的话。

2024-03-19

如果当月不抵扣的话先计入应交税费-待认证进项税额,等到抵扣的时候结转到进项税额。

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