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老师、我这是广告业,一般纳税人。2023年4月开票金额76936.85元(含税)6月红冲55352.60(含税)、附加税382.08元。实际的红冲发票是(价28260元+税3673.80元)、有{(20724.6元+2694.20元)这笔没有发票、电子税务局申报带出来异常数据},季报时去税务局查找原因未找到工作人员让先申报,给抵扣6368元增值税,附加税未退回。现在换数电票又带出申报异常那笔,税务局让写份说明原因提交后就完事了。我申报年报出现退税280.58元、这该怎么处理?我做的红冲的附加税未退回怎么处理?

2024-03-18

需要看下异常是什么原因的,可以问下税局。

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