当前位置 :

会计教练 >  在线问答
关注

杨老师好!我公司上半年每个月的房租,都按期支付了,挂的是应付账款,但是到年底前才收到发票,因为收到票时没有冲减应付账款,今年年初才发现应该要冲减的,现在怎么做账务处理呢?

2024-03-11

计入的是应付账款的借方吗?金额不大可以做在本年 借:xx费用等 贷:应付账款 ,金额大的话通过以前年度损益调整科目冲减,修改上年的报表和申报表。

找不到满意答复?或者有相关的问题要问?