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老师,12月申报了一笔未开票收入87万 ,当时做了一笔分录 借:银行存款87 贷:应付账款87 ,别的没有再做了,这样的话2023年12月财务报表销售额和税务局报表销售额就不一样了吧?应该怎么调呢呢?还是要反结账重新做啊?

2024-01-23

反结账,账上也需要确认收入 借:应付账款 贷:营业收入 应交税费-应交增值税-销项。

会计分录是什么

原报表也全都上传税务了,改账很麻烦

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