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老师,请问下一般纳税人企业12月份暂估了成本,做账时是这样做的,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估入库,是不是只要在第二年5月31日汇算清缴前开回来发票就行,到时发票拿到12月份的报表用不用重新更正?

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