看下你们财务软件是不是有重分类的,将应付 其他应付款的借方调整到预付 其他应收 ,应收和其他应收的贷方调整到预收 其他应付款。
是的。
可以把暂估和发票之间的差额做相反或者补入帐的愤怒。
他有个暂估,2万多,是不是还得开进来2万多的发票
您好
我这去年暂估了2万多的成本
这个月开进来餐饮2060元,修理费开了15360元,车辆年检开了5325元
我现在要怎么做分录
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