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我们是一般纳税人,去年有给客户开增值税专用发票,增值税也交了,现在客户有退一部分货退回,我们开的红字信息表,客户开了红字发票,退回来的这部分发票金额,我们如果给其他客户开销项专票,这部分能自动抵减的吗,比如红字发票税额🈶️100,我现在开给另一客户,销项税额150,两个抵一下,销项就是50,不考虑进项,我只需交这增值50元部分的增值税,是这样理解吗?

2023-12-05

可以抵减的,申报本月的的税款时,是正数减去红字后的金额填写申报的。

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