8月份收款128400元,并开了428400元税率5%的增值税税普通发票,是收了一部分货款,还有尾款没收吗?
之前已经报税做过收入的,8月的30万不需要确认收入,开具发票,需要在未开具发票里填写负数的避免重复报税缴费的。
不需要调账的,已经申报过的现在开票在申报表上填写负数的。
重复申报的话可以修改申报的,多申报的金额退抵的。
8月收128400,开全票428400,其余款3月收20万,5月收10万,
3月和5月都报了税了,怎么调账账面都挂这应收账款30万,这三十万要怎么调平
老师,我已报了税并且交了税款,还有什么调账的好方法吗
那现在税款和税都报了,要怎么补救
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