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老师您好!去年年底有一笔进项税额转出,影响了今年1、2月份的加计扣除。补缴了去年的增值税,及今年的加计扣除税款,请问补缴的加计扣除,怎么做账务处理?

2023-10-10

金额不大的话可以直接在本年做 借:其他收益 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款。

计入到2024年的账上。

老师,请问一下:2023年末预计提的费用,2024年1、2两月均有收到发票,怎么做账务处理?成本计入2023年吗?

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