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老师好,增值税进项税没有认证,目前没收入不抵扣,我记到了应交税费—应交增值税—进项税,但看了视频授课,未认证的应记到应交税费—待认证进项税科目里,我的记账需要改吗?怎么改呀?

2023-09-20

借:应交税费-待认证进项税额 贷:应交税费—应交增值税—进项税}等到后期抵扣的时候再做相反的分录转出来的。

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