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钱老师,1.请问一个问题:我是劳务派遣公司的,我们给客户开了一张代发工资发票 10000 元,税点 1%, 差额征收 9000元。我该怎么做账务处理? 2.然后,我们公司银行实际支付工资给派遣的员工工资,应该怎么做账务处理?

2023-09-11

借:应收账款 10000 贷:营业收入 应交税费-应交增值税-销项借:营业成本 应交税费-应交增值税-抵减税额 贷:应付职工薪酬支付职工薪酬的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等。

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