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老师,请问,本月都是进项发票,没有销项,然后进项发票也不需要抵扣,月末我分录怎么做呢? 然后进项发票 我入的分录都是,借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 这样对嘛,还是说进来发票入账分录,改成,借: 应交税费-待抵扣进项税

2023-07-10

入账时不抵扣的话,可以先计入应交税费-待认证进项税额,等到勾选抵扣的时候在转入应交税费-应交增值税(进项税额)。

谢谢老师

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