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老师您好,我们账上应交税费上的余额都是好几年前结转下来的,我该如何调整?

2023-07-08

如果是之前没有做计提的 现在做补计提 跨年的是 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-车船税 附加税等 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。销项和进项对冲 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项差额计入利润分配-未分配利润。

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