你好,老师,卖掉原价50万的固定资产,收到了30万的收入,里面包括了已经折旧了10万的。要怎么做帐呢,卖掉时转为借:固定资产清理30万,累计折旧20万,贷:固定资产,收到款时借:银行存款30万,贷固定资产清理30万/(1+税率) 应交税费-应交增值税-销项 30万/(1+税率)*税率再将固定资产清理的余额转到资产处置损益科目,这个科目借方表示处置亏损,贷方表示盈利,如果没有这个科目的话就结转到营业外收支里。
图片没有上传成功的。
没有余额的话就不需要结转的。
收到的这笔钱是营业外收入吧,前面固定资产清理已经相抵掉了,那这个做营业外收入的时候的借贷要怎么做

老师是这样吗?那这样子的话,你看第一第二步的固定职场清理相抵了,那这个第三步这里的呃营业外收入倒是可以在结转损益那里相抵掉,那这里还有一个固定资产清理,这个是要怎么处理?
老师,固定资产清理没有余额,是要怎么?
老师,固定资产清理没有余额,是要怎么处理?
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