用于职工服务的话不可以抵扣进项的,按照价税合计金额计入固定资产成本的,借:固定资产 贷:银行存款 每月的折旧费做 借:应付职工薪酬-福利费 贷:累计折旧 借:管理费用等-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费。
收到专用发票,在填写卡片是原值是填价税合计吗?
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