差异比较大的话,建议你可以重新盘点建账的,盘点现有的数据作为期初的金额做帐,库存现金 银行存款 存货 应收 应付等,资产和负债+所有者权益之间的差额计入未分配利润里。
重新盘点建账的话,需要报备税局的。
老师这样处理后如果后期查起来跟税局解释的通吗
*版权声明:本网站问答内容由会计教练专业答疑老师回答,未经许可不得以任何形式复制、转载;如需转载请在文中显著位置标注“原文来源:会计教练”。
*因部分内容时间过早,由于会计准则、税法的更新,部分回答对于现在可能已经失效,请各位网友斟酌参考,如有内容有误,感谢纠正。【反馈】
版权所有©北京天华在线教育科技有限公司(会计教练)
京ICP备16061061号-1