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请问老师,22年度的主营业务收入多记了3000,销项税额少记了3000,应收账款金额是对的,应该怎样调整

2023-04-12

跨年的话 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-销项 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。

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