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老师,你好,原来的福利费进项上个月不小心认证了,这个月申报作了进项税额转出,那分录怎么做啊

2023-04-04

借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。

是的。借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 差额体现在应交税费-未交增值税。

然后贷方的进项税额转出怎么做平呢,是要转到未交增值税里嘛

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