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老师你好!去年新公司装修的时候做了一个总的固定资产的暂估20万,但是购入的是几种固定资产,先到货的已经计提了折旧,后面还有一部分未付完款,也没收到发票的,还没入账,我现在想冲销以前的暂估20万应该怎么处理?实际的固定资产和暂估的价格也不一样。

2023-03-17

可以做入账时的相反分录冲减,计提错误的折旧费用,涉及损益科目的使用以前年度损益调整科目替代。

谢谢!

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