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老师:请教一下,2月购买了办公用品,已收到增值税专用发票,2月未进行认证,那我记账时借:应交税费——待认证进项税额还是直接进项税,如果是待认证进项税额,那三月时进行认证,会计分录是借应交税费——进项税 贷:应交税费——待认证进项税额,请问对吗?

2023-03-10

对的。

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