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老师,中途用软件,以前好几年出的报表应收应付这些都是按借方-贷方余额填列的,现在需要调整吗?要是按实际情况录入期初报表不就跟税务系统不一致了,这种情况应该怎么解决

2023-03-03

如果是重分类原因导致的差异可以不用处理的。

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