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公司给我一张增值税专用发票,金额是26548.7,税额是3451.33然后要求做分录 借其他业务成本 应交增值税-进项税 贷应收账款 这个分录借方是不是要写负值,进项税也是负值吗

2023-03-02

这个发票没有红冲就是正数入账的。

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