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老师,如果手工帐转软件,以前会计感觉做的有地方不合适,报表做的也不规范,应收应付应该数据不准,货币资金也不对,是不是直接按他的期末数做期初数,接着往下做就行,需要调整吗?

2023-02-28

建议调整的,可以先盘点核实一下,有出入的地方调整下,再按照核对后的金额作为期初数据。

不一致的话,建议先报备一下专管员的,看看专管员怎么要求,要不要修改报表。

那不就跟以前年度的报表不一致了?

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