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老师,我是小规模纳税人,去年12月份的红冲造成的“应交增值税借方有余额300,”今年我怎么调平呢?感谢🙏

2023-02-22

之前是什么原因红冲的呢?

之前又做确认收入的分录吗?有的话就根据红字发票做冲减收入和税额的分录就可以冲平的。

借:以前年度损益调整300,贷:应交税费,应交增值税300;借:利润分配-未分配利润300,贷以前年度损益调整300。我这样做分录正确吧?

之前是因为发票类别开错了

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