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老师:请问2022年第一季度开了一张2000元的增值税普通发票,当时征收率是1%,税额是19.80元。第二季度因退案,这张发票进行冲红,因第二季度开具增值税普通发票是免税,所以第二季度缴税的时候没有冲减19.80元销项税,相当于我们多缴了19.80元,后期没有退税,我可以将这笔19.80元计入营业外支出吗?

2023-02-21

一月份做帐贷方是有应交税费-应交增值税的,第二季度没有冲减掉的话,交税直接冲减一月份的贷方应交税费-应交增值税就可以,不需要再计入营业外支出的。

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