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有应付有应收,没有税费,没有本年利润也没有利润分配,这样期初余额怎么理解

2023-02-12

期初按照你们实际的数据录入,如果资产和负债+所有者权益有差额的,差额计入利润分配-未分配利润。

或者说期初余额是按一借一贷的思路去填写吗?

借:应收账款2000 主营务收入 贷:应交税费——应交增值税(销),期初建账时,我只有应收账款的余额,像期初建账时,为了平衡,贷方是不是填到本年利润,这样做对吗

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