期初按照你们实际的数据录入,如果资产和负债+所有者权益有差额的,差额计入利润分配-未分配利润。
或者说期初余额是按一借一贷的思路去填写吗?
借:应收账款2000 主营务收入 贷:应交税费——应交增值税(销),期初建账时,我只有应收账款的余额,像期初建账时,为了平衡,贷方是不是填到本年利润,这样做对吗
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