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老师,本月收到的发票计入了进项税,以前月份收到的发票是计入待认证的,结转增值税的分录是这样吗 认证以前月份发票分录: 借:应交税费—应交增值税—进项税额 1000 贷:应交税费—待认证进项税的 1000 结转应交增值税时(加上本月直接计入应交增值税—进项税额的数字200): 借:应交税费—应交增值税—销项税额 1500 贷:应交税费—应交增值税—进项税额 1200 应交税费—未交增值税 300

2023-02-10

对的。

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