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老师,就是应属于2022年的成本费用,当时是做分录,借:其他应付款- 贷:银行存款,2022年已经结完账了,我们在2023年才取得的发票,那么在2023年分录应该怎么做呢?借:主营业务成本/费用 贷:其他应付款-,可以这样吗老师?

2023-01-29

金额不大的话可以的,金额大的话需要通过以前年度损益调整,借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。

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