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请问,之前收到装修的全部发票入了长期待摊费用,贷方预付账款(发票金额大于付款金额),就是预付账款是50万,但是收到发票是60万,60万全部入了长期待摊费用,多出的十万是老板私账直接转的,但是这十万前期老板已经用其他发票报销过了,所以公司不欠老板了,那这十万挂在了预付账款贷方,要怎么处理?并且摊销如何摊销?

2023-01-16

多出的预付计入营业外收入。

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