计提你借:管理费用等 贷:应付账款 付款 借:应付账款 贷:银行存款等 收到发票不需要在做分录了,附到第一个分录后就可以。
次月可以做 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:管理费用,将税额部分冲减出来。
可以将分录附在分录后也可以单独留存的。
我们收到的是增值税专用发票,税金写在哪个分录里
计提和付款收到发票不在同一月份。怎么能把收到的发票放在
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