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老师,你好,如果年底才取得房租放票,请问这样怎么做会计分录?

2023-01-12

之前每月都需要摊销的 借:管理费用等 贷:应付账款 银行存款等 后期收到发票可以附到付款的分录后。

是的 如果可以抵扣的话 就是 借:应付账款 应交税费-应交增值税-进项 贷:库存现金(银行存款) 之前按照含税价摊销的 再把税额冲出来 借:应付账款 贷:管理费用。

老师,您好。每个月摊销的分录 借:管理费用 贷:应付账款 等到收到房租发票的时候 借:应付账款 贷:库存现金(银行存款) 对吗?

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