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老师好,21年12月开具了普票,未收款。22年12月份冲红了,重新开具的发票。请问老师,冲红的这张发票怎么做分录呢?可以把原来的分录直接照抄用负数冲,然后再做正确的分录可以吗?谢谢🙏

2023-01-09

跨年的损益冲减需要使用以前年度损益调整替代,借:应交税费-应交增值税-销项 以前年度损益调整 贷:银行存款/应收账款等 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调调整,本月开具红字发票在申报的时候是按照正数减去负数后的金额填写申报的。

21年的发票上还有税,怎么做分录呢?冲红,另开具的就没有税了,又怎么做分录呢?

谢谢老师

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