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有哪位老师知道科目余额表的应收负数加应付正数得出的结果填到负债表的应收或应付里吗?

2023-01-07

应收的负数应该填写在预收账款的。

是填到预收的,应收和应付一般不这样调的,如果是一个人下的应收应付可以对冲调整一下。

这个就是 借 应付账款 贷 应收账款。

这个需要看下你们明细账上,具体是什么原因的。

老师,负债表的预收吗?但是我们公司以前的财务没有填预收预付啊,她就是按照期末余额的应收负数加应付正数,结果填写到负债表的应收或者应付,是以前的老会计让这样做的

老师,我们老会计的这种算法您会吗?能不能教我一下?

我们一到三季度都是这样算的,第四季度改的话可以吗?

老师,我们年底都会对冲借应收贷应付,我想问一下为什么第二年年初冲回的时候,数额会比第一年年底多

好的,谢谢老师

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