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老师好,上个月外购库存商品价格入错账了,多入了500元,也付款了。这个月对方已经退还了500元。还开了负数1000元和正确500元的发票。怎么调整分录呢?我是这样调整的:红字:借:库存商品1000,贷:银行存款1000。然后再做一笔正确的分录:借:库存商品500 贷:银行存款:500可以吗?谢谢老师

2023-01-05

参考一下分录:1.上月入库的分录 借 库存商品 应交税费 贷 应付账款1000 2.本月收到红字发票时上月的分录红冲 分录不变 金额负数 借 库存商品 (负数) 应交税费 (负数)贷 应付账款 -1000 2.按照发票入账 借 库存商品 应交税费 贷 应付账款 500

是可以的那 小规模的话是不体现税金的呢

外购的库存商品应该是500元,结果算成了1000元

谢谢老师,是小规模纳税人,12月份还是免税的没有应交税费这个分录。贷方是银行存款。已经付款了。

谢谢老师

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